博通集成2025年度审计委员会履职良好,拟续聘立信为2026年外部审计机构

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2026年05月01日,博通集成发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第三届董事会审计委员会由卢坤材、张翼、初家祥组成,卢坤材、张翼为独立董事,卢坤材任召集人,报告期内对公司财务等工作进行监督指导。2025年共召开四次审计委员会会议,审议通过如公司2024年度报告、变更财务总监等议案。

在相关工作履职方面,审计委员会监督评估立信会计师事务所工作,认为其表现良好,同意提议续聘为2026年度外部审计机构;认为公司内部控制实际运作符合监管要求;审阅内部审计报告,未发现重大问题;认为定期报告内容真实准确完整;协调各方与立信的沟通,推进审计工作。

总体而言,审计委员会成员勤勉尽责,未来将继续履职,推动公司治理水平提升,维护公司和股东权益。

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