天齐锂业完善内部审计制度,强化内控与风险管理

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2026年6月4日,天齐锂业发布内部审计管理制度公告。该制度经公司第七届董事会第二次会议审议通过,旨在规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计工作规范化、制度化。

制度规定,公司内部审计机构为监察审计部,由董事会审计与风险委员会领导,对董事会负责。监察审计部至少配备3名以上专职审计人员,设专职部门负责人1名。审计人员需具备相应条件和素质,可临时聘请专业机构或人员协助工作。

监察审计部职责广泛,包括对公司财务收支、经营管理活动、内部控制等进行审计,开展任期经济责任审计和专项审计等。其权限涵盖知情权、检查权、取证权、临时处置权和建议权等。

内部审计工作有一般程序,包括制定计划、组织审计组、发出通知书、获取证据、出具报告等。监察审计部需定期向审计与风险委员会报告工作,至少每半年对重大事项进行检查。

制度还明确了内部审计工作原则和纪律,对违规审计人员有相应罚则。未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。

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