深南电路2025年度内控评价无重大缺陷,积极整改一般缺陷提升风控能力

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2026年3月12日,深南电路发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,经理层组织领导内部控制日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日期间未发生影响评价结论的因素。

评价范围覆盖公司及合并报表范围内子分公司,包括组织架构、资金活动等主要业务和事项。评价工作严格遵循相关规范和程序,采用多种方法,识别缺陷并沟通整改。

公司制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。针对一般缺陷,公司制定整改措施并落实,以规范运作、提高风险防范能力。

报告期内,公司无其他内部控制相关重大事项。

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