上海新阳2025年度内控评价:无重大缺陷,多业务模块管控有效

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2026年03月12日,上海新阳半导体材料股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司本部、5家全资子公司、1家控股子公司(含其子公司),纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.44%,营业收入合计占100.00%。公司建立了规范的治理结构,各部门和子公司内部控制完善,业务模块如销售与收款、采购与付款等管理均有相应制度保障,且成效良好。

公司依据《企业内部控制规范体系》开展评价工作,明确了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内不存在可能对投资者决策产生重大影响的其他内部控制信息。

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