2026年03月21日,卧龙电气驱动集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,信永中和审计了卧龙电驱2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卧龙电驱董事会的责任,注册会计师则需对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,卧龙电驱于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
卧龙电驱2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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