索菱股份变更内审负责人,池思宜女士接任

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2026年3月24日,索菱股份发布关于变更内审负责人的公告。公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二次会议,审议通过聘任公司内部审计部门负责人的议案。原内审机构负责人张晓宇因工作调整离任,公司对其贡献表示感谢。为保证内审工作顺利进行,经审计委员会提名,拟聘任池思宜为内审部门负责人,任期与第六届董事会一致。池思宜有相关会计工作经验,未持股,无关联关系,具备任职资格。

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