芯动联科审计委员会切实监督中汇所2025年度审计工作

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2026年3月24日,芯动联科发布关于审计委员会监督中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告。

公司聘请中汇会计师事务所为2025年度财务报告审计机构。2025年3月14日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过续聘议案,4月10日经2024年年度股东大会审议通过。

审计委员会履职情况:一是选聘时核查评价中汇所专业资质等,认为其胜任工作,经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过后,同意续聘并提交董事会;二是审计期间保持沟通,督促进度,关注审计调整等事项,听取汇报并提建议;三是审议通过2025年年度报告等议案并提交董事会。

总体来看,报告期内审计委员会严格依规履职,发挥作用,督促中汇所及时、准确、客观、公正出具审计报告。

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