拓普集团2025年财务与非财务内控均有效,下一年将加强管理

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2026年03月24日,拓普集团发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照相关规定,公司董事会负责内控的建立、实施与评价。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖众多子公司,纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为90.59%,营业收入合计占比98.57%,主要业务和事项包括治理结构、资金活动等,重点关注销售业务等风险领域。公司依据相关规定开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

此外,上一年度无内控缺陷整改情况。公司本年内控执行情况良好,下一年度将继续完善各项内控制度,加强内控管理。

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