全志科技董事会审计委员会评估天健2025年履职,认可其专业能力与合规审计

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2026年3月26日,全志科技发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

天健会计师事务所于2011年7月18日成立,为特殊普通合伙制,2025年末合伙人250人,注册会计师2363人。2024年业务收入总额29.69亿元,审计业务收入25.63亿元。2024年上市公司客户756家,全志科技同行业上市公司审计客户578家。经公司第五届董事会第十三次会议和2024年度股东大会审议,天健被聘任为2025年度审计机构。

天健对全志科技2025年度财务报告、内控有效性进行审计,核查非经营性资金占用及关联资金往来情况并出具报告。审计认为公司财务报表编制合规,反映真实,内控有效,出具标准无保留意见审计报告。审计中,天健与公司管理层和治理层就多项内容进行沟通。

审计委员会严格核查天健资质能力,认为其能满足审计要求;通过线上线下结合与注册会计师沟通,提出建议;2026年3月26日,第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过相关报告并同意提交董事会。

总体而言,审计委员会认为自己充分履行监督职责,天健独立审计,按时完成工作,审计规范,报告客观完整。

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