晶合集成发布2025年度非经营性资金占用及关联资金往来专项说明,助力财报透明化

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2026年3月27日,晶合集成发布《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则审计了晶合集成2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年3月26日出具了容诚审字 [2026]230Z0359号的无保留意见审计报告。

根据相关规定,晶合集成管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。容诚对汇总表所载信息与审计财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致,且除财务报表审计中关联方交易审计程序外,未对汇总表执行额外程序。后附汇总表应与已审计财务报表一并阅读,此专项说明仅供年度报告披露使用。

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