2026年03月27日,中芯国际集成电路制造有限公司发布内部控制审计报告(2025年度)。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,安永华明审计了中芯国际2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会需按照相关规定,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,中芯国际按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中芯国际2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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