鼎龙股份2025年度董事会审计委员会履职良好,助力公司规范运作

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2026年3月27日,鼎龙股份发布2025年度董事会审计委员会履职报告。公司第六届董事会审计委员会委员包括王雄元、朱双全、夏新平,王雄元为主任委员。报告期内,委员会共召开七次会议,审议通过了如公司2024年度审计工作、年度报告及摘要等议案。

履职情况方面,一是审阅公司财务报告,认为符合《会计准则》,无重大错误遗漏及相关问题。二是监督募集资金存放与使用,认为管理使用合规,无损害股东利益情形。三是监督评估外部审计机构立信会计师事务所,认为其具备资格和能力,能客观反映公司情况。四是监督评估内部控制有效性,认为内控体系运行良好,无重大缺陷。五是监督评估内部审计工作,确保其有序开展。六是聘任财务负责人姚红,认为其具备任职资格。七是协调各方与外部审计机构沟通,协助审计工作完成。

总体而言,2025年审计委员会促进了公司规范运作。2026年,委员会将继续秉承工作原则,提升公司治理水平,维护投资者权益,还会关注学习相关法规规则。

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