鼎龙股份2025年末财务报告内控有效,展现良好管理水平

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2026年03月27日,鼎龙股份发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,立信会计师事务所审计了鼎龙股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鼎龙股份董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,鼎龙股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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