2026年03月28日,科达利发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了科达利2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,科达利于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
科达利2025年财务报告内部控制被认定有效
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