2026年3月28日,中信建投证券发布关于一汽解放集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。根据报告,在内部控制评价报告基准日,一汽解放不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日期间未发生影响评价结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及所属分子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务和事项众多,重点关注营销、采购、资产、海外等高风险领域。公司董事会确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,与以前年度保持一致。
报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。独立财务顾问查阅相关文件后认为,公司已建立相应内部控制制度和体系,符合我国有关法律、法规和证券监管部门要求,2025年度在所有重大方面保持了有效的内部控制,董事会出具的评价报告反映了内控建设及运行情况。