2026年3月28日,盛新锂能集团股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。
内部控制审计报告显示,大信会计师事务所认为,盛新锂能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价报告显示,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,涵盖锂盐等业务及多方面事项。公司组织架构合理,在社会责任、财务管理、生产管理等多方面有完善制度并有效执行。
公司确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。此外,报告期内无其他需要说明的内部控制相关重大事项。