2026年3月28日,横店集团东磁股份有限公司发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了横店东磁2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是横店东磁董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,横店东磁于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
横店东磁2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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