毓恬冠佳2025年度内控有效,无重大缺陷助力稳健发展

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2026年04月02日,毓恬冠佳发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,依据企业内部控制规范体系,公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,公司不存在财务报表内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。

公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖各部门、子公司,业务涉及发展战略、人力资源等多方面,高风险领域包括战略、财务等风险。公司建立了完整科学的内部控制制度,涵盖控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动及监督等方面。

在内部控制制度执行及监督上,货币资金、采购付款、实物资产等管理均无重大漏洞。公司还制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,经测试,报告期内不存在重大及重要缺陷。此外,公司建立定期检视制度,持续完善内控建设。审计委员会认为公司内控体系完善且执行有效,同意将报告提交审议。

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