2026年04月24日,宁通信B发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全等,但内部控制存在固有局限性。
评价结论显示,在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
评价工作方面,公司依据企业内部控制评价指引制定了《内部控制体系监督评价管理办法》开展工作。评价范围涵盖公司及控股子公司,涉及通信基础产品等行业,纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,业务流程包括组织架构、发展战略等。评价采用个别访谈等多种方法,收集证据识别内部控制缺陷。
公司还分别确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定性及定量标准。报告期内,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项说明。