2026年4月26日,深圳中科飞测科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了中科飞测公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中科飞测公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制具有固有局限性。审计意见认为,中科飞测公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中科飞测2025年末财务报告内部控制有效,为企业发展筑牢根基
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