2026年04月27日,兴图新科发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了兴图新科2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴图新科董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。审计意见认为,兴图新科于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,报告还附有天健会计师事务所的营业执照复印件、执业证书复印件以及签字注册会计师执业证书复印件。
兴图新科2025年财务报告内部控制被认定有效
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