2026年04月28日,浙江天宏锂电股份有限公司发布《内部控制审计报告(二0二五年度)》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,立信会计师事务所审计了天宏锂电2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天宏锂电董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制具有固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见认为,天宏锂电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天宏锂电2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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