2026年3月24日,中山大洋电机股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。
公司聘请安永华明担任2025年度财务及内部控制审计机构。安永华明1992年9月成立,2012年完成本土化转制。截至2025年末,有合伙人249人,执业注册会计师超1700人。2024年度业务总收入57.10亿元,审计业务收入54.57亿元,证券业务收入23.69亿元,A股上市公司年报审计客户155家。
2025年10月28日、11月14日,公司分别召开董事会会议和临时股东会,审议通过聘任安永华明为2025年度审计机构。安永华明对公司2025年度财务报告和内部控制有效性进行审计,出具标准无保留意见审计报告,并就多项内容与公司沟通。
审计委员会在2025年10月27日审议通过变更会计师事务所议案,对安永华明相关情况审查评估。2026年1月30日沟通审计计划,3月17日沟通审计执行情况,并审议通过相关报告。审计委员会认为安永华明遵循规定,较好履行责任义务。