2026年03月24日,华正新材发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,公司董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保障经营合法合规等,但存在固有局限。评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及多家子公司,资产和营收占比均达100%,业务涉及组织架构等多方面,重点关注销售等业务。内控缺陷认定标准与往年一致,并分财务与非财务报告制定了定量和定性标准。报告期内,财务与非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,一般缺陷风险可控且已安排整改。
2025年,公司内控审计围绕银行账户等关键业务开展专项审计,狠抓问题整改,强化了内部控制。2026年,除工程结算审计外,还将对近三年已结案技改项目投资效果等开展专项审计,提升审计质量,助力公司发展。