2026年03月27日,汉马科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司依据相关规范和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括汉马科技本部及多家子公司,资产总额占比95.84%,营业收入合计占比98.98%。主要业务涵盖内部环境、组织架构等多方面,重点关注资金活动等领域。公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制管理手册》开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷。
未来,公司将根据内控规范体系要求,健全内部控制制度,完善内控长效机制,加大监督检查力度,增强风险防范措施,并根据实际需求调整内部控制制度,以适应公司发展。