晶合集成2025年财务及非财务内控均无重大缺陷,2026年将持续优化内控

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2026年03月27日,晶合集成发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司及多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理和业务流程多方面,重点关注采购及付款、研发、信息系统管理等高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。

报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷,对发现的一般缺陷制定并执行了整改计划。上一年度,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,非财务报告内部控制一般缺陷已整改。2025年度内部控制制度有效运行,2026年公司将持续优化内部控制制度,强化监督检查,防范风险。

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